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공약 가계부

공약추진 재원별 현황
공약 가계부의 공약추진 소요금액에 관한 표입니다..
지역경제활성화,교육명품도시청양,맞춤형복지실현,문화관광생태도시 조성,맞춤형 지방자치실현 순으로 안내하는 표입니다.
공약추진 소요 금액
합계 482,673
농촌형 자족도시 50,055
생애별 맞춤형 복지 51,273
공공에서 책임진다 23,707
체류형 관광 청양 108,969
튼튼한 지역순환경제 196,960
군민이 주인인 참여행정 51,709
공약 가계부의 공약추진 재원현황에 관한 표입니다..
공약 가계부의 공약추진 재원현황의 국비,도비,군비,기타 순으로 안내하는 표입니다.
공약추진 재원현황
합계 482,673
  • 국비
89,536(18.6%)
  • 도비
63,870(13.2%)
  • 군비
298,839(61.9%)
  • 기타
30,428(6.3%)

(백만원,’18년~’22년 합계)

재정여건 전망
세입예산
그래프 이미지

(단위 : 백만원)

세입예산 중기재정계획에 해당하는 정보 입니다.
구분,중기재정계획(2019, 2020, 2021, 2022, 2023), 합계, 연평균신장률 순으로 세입예산 보여주는 표 입니다.
구 분 중기재정계획 합계 연평균신장률
2019 2020 2021 2022 2023
자체재원 37,052 42,773 38,647 39,445 40,233 198,149 2.1
지방세수입 18,800 19,240 19,740 20,170 20,580 98,530 2.3
세외수입 18,252 23,533 18,907 19,275 19,653 99,619 1.9
이전재원 309,707 323,277 340,356 367,892 391,855 1,733,087 6.1
지방교부세 176,660 187,112 198,178 209,995 227,523 999,467 6.5
보통교부세 170,660 180,900 191,754 203,259 220,475 967,047 6.6
부동산교부세 6,000 6,212 6,424 6,736 7,048 32,420 4.1
조정교부금등 11,854 12,151 13,454 14,766 15,085 67,310 6.2
국고보조금 64,743 68,308 70,979 80,760 84,654 369,444 6.9
국가균형발전특별회계보조금 22,767 21,186 22,365 23,611 24,929 114,858 2.3
기금 3,328 3,394 3,462 3,531 3,602 17,317 2.0
시·도비보조금 등 30,355 31,127 31,918 35,229 36,062 164,691 4.4
보전수입및내부거래 81,169 91,511 83,720 96,410 88,680 441,491 2.2
합 계 427,928 457,562 462,723 503,747 520,768 2,372,727 5.0
세출예산
그래프 이미지

(단위 : 백만원)

세출예산 중기재정계획에 해당하는 정보 입니다.
구분, 중기재정계획(2019, 2020, 2021, 2022, 2023), 합계, 연평균신장률 순으로 세출예산 보여주는 표 입니다.
구 분 중기재정계획 합계 연평균신장률
2019 2020 2021 2022 2023
일반회계 369,724 395,302 402,540 429,661 448,697 2,045,923 5.0
특별회계 10,828 11,206 11,398 21,604 21,927 76,963 19.3
상수도사업 1,402 1,482 1,568 1,662 1,763 7,877 5.9
주택사업 831 851 871 891 911 4,353 2.3
의료보호기금관리 343 351 359 367 375 1,793 2.2
농공지구조성및관리사업 3,287 3,407 3,328 13,250 13,273 36,545 41.8
주차장사업 1,607 1,616 1,625 1,634 1,643 8,124 0.6
대지보상 551 565 579 593 608 2,896 2.5
청양군전원마을조성사업 102 102 102 103 103 512 0.2
석탄회지역발전기금사업 278 283 289 295 301 1,446 2.0
학교급식지원 2,428 2,550 2,677 2,811 2,952 13,418 5.0
기금 47,375 51,054 48,785 52,482 50,145 249,841 1.4
합 계 427,928 457,562 462,723 503,747 520,768 2,372,727 5.0
재원대책 방안

(단위 : 백만원)

재원대책 방안을 위한 정보 입니다.
구분, 합계(a+b+c), 기투자(a), 임기내 투자계획(b)(소계, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), 임기후(c)에 대한 표 입니다.
구분 합계(a+b+c) 기투자(a) 임기내 투자계획(b) 임기후(c)
소계 2018 2019 2020 2021 2022
국 비 89,536 (18.6%)  66 71,660 5,642 7,679 10,089 26,706 21,544 17,810 
도 비  63,870 (13.2%)  168  53,333 3,275 5,233 9,617 20,219 14,989 10,370 
군 비 298,839 (61.9%)  7,321  189,570 17,837 25,089 35,480 59,626 51,538 101,947
기 타 30,428 (6.3%)  30,428 1,889 2,702 21,913 1,927 1,997
총 계 482,673 (100%)  7,555 (1.6%)  344,991 (71.5%)  28,643 40,703 77,099 108,478 90,068 130,127 (26.9%)

※ 기투자, 임기 후 투자금액은 소요금액에서 제외

  • 공약사업의 이행력 확보를 위한 관련 국·도비 확보 총력
    • 실천 가능한 공약별 투자계획 작성 및 실행으로 재정부담 완화
    • 국·도비 확보 등으로 재정 여건 강화
  • 대규모 예산이 수반되는 사업의 경우 철저한 사전 준비
    • 관련법 검토, 행정절차 이행, 타당성 용역 실시 등 사전 준비를 거쳐 사업 착수하여 예산 절감
  • 국가 정책사업과 도지사 공약, 기존사업과 공약 연계로 국·도비 확보 및 재원 효과 극대화

민선 7기 56개공약 추진을 위한 임기내 군비총 1,895억원으로 연평균 379억 원이 필요할 것으로 예상하나, 군 재정규모와 재정 여건(세입)을 감안하면 재정부담은 크지 않을 것으로 전망

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